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Auditoría Especial de Ingresos y Egresos en el Gobierno Municipal Santiago de Huayllamarca Gestión 2005

Por: Tipo de material: TextoTextoDetalles de publicación: Oruro: s.n, 2007Descripción: 50p. tab; mapas. 28 cmOtro título:
  • Special Audit of Revenues and Expenditures in the Local Government Management Huayllamarca Santiago 2005
Tema(s): Clasificación CDD:
  • ECO 657 M236,TE
Nota de disertación: Licenciado en Contaduría PúblicaOruro. UTO. Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas. Carrera Contaduría PúblicaPaiva Quinteros, Walker Resumen: Se inicia el presente trabajo a partir de un análisis y un resultado de observaciones ya que el objetivo del Municipio y sus autoridades es de satisfacer las necesidades e interés dela colectividad, por lo cual se necesita que este Municipio sea evaluado en diferentes periodos en sus diferentes sectores para la toma de decisiones. En el desarrollo del trabajo en el manejo de control y administración de ingresos y egresos, se observaron falencias de manera que al evaluarlo mediante una Auditoría Especial de Ingresos y Egresos en base a las Normas de Auditoría Gubernamental y las Normas de Control Interno, efectuando procedimientos y técnicas de Auditoría, que nos permita obtener evidencia suficiente, competente y pertinente para fundamentar las conclusiones y recomendaciones en el informe de Auditoría y la Carta de Control Interno.^ies
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Tipo de ítem Biblioteca actual Signatura topográfica Copia número Estado Código de barras
Tesis Tesis Biblioteca Central Fondo General ECO 657/M236,TE (Navegar estantería(Abre debajo)) Ej. 1 Disponible TE1636

Incluye Anexos. Incluye Bibliografía

Licenciado en Contaduría Pública

Oruro. UTO. Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas. Carrera Contaduría Pública

Paiva Quinteros, Walker

Se inicia el presente trabajo a partir de un análisis y un resultado de observaciones ya que el objetivo del Municipio y sus autoridades es de satisfacer las necesidades e interés dela colectividad, por lo cual se necesita que este Municipio sea evaluado en diferentes periodos en sus diferentes sectores para la toma de decisiones. En el desarrollo del trabajo en el manejo de control y administración de ingresos y egresos, se observaron falencias de manera que al evaluarlo mediante una Auditoría Especial de Ingresos y Egresos en base a las Normas de Auditoría Gubernamental y las Normas de Control Interno, efectuando procedimientos y técnicas de Auditoría, que nos permita obtener evidencia suficiente, competente y pertinente para fundamentar las conclusiones y recomendaciones en el informe de Auditoría y la Carta de Control Interno.^ies

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