Imagen de cubierta local
Imagen de cubierta local

Evaluación del sistema de control interno en el área de activos fijos den Centro de Salud de Oruro

Por: Tipo de material: TextoTextoDetalles de publicación: Oruro: s.n, 2002Descripción: 68p. . 28 cmTema(s): Género/Forma: Clasificación CDD:
  • ECO 657.6 G612e TE881
Contenidos:
Capítulo I : Introducción~Capítulo II : Diseño metodológico y de procedimientos~Capítulo III: Marco teórico conceptual~Capítulo IV : Desarrollo práctico~Capítulo V : Conclusiones y recomendaciones
Nota de disertación: Facultad de Ciencias Económicas Financieras y AdministrativasGandarillas Nuñez, GerardoAuditoría FinancieraLicenciado en Auditoría FinancieraOruro. UTO. Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas. Carrera de Auditoría FinancieraUniversidad Técnica, Resumen: En la época actual, las organizaciones, sean estas públicas o privadas necesitan poseer un sistema de control interno, consistente, idóneo y sólido que tienda a lograr eficiencia operativa, el control interno abarca a todos los departamentos y actividades de una empresa, permite obtener información sobre el cumplimiento y correcta aplicación de las leyes, reglamentos vigentes, disposiciones, normas básicas y políticas que rigena las entidades públicas, dada la importancia de este tema, en el presente trabajo se realizó la evaluación del sistema de control interno en el área de activos fijos del Centro de Salud, con el propósito de mejorar los procedimientos de control existentes^ies
Valoración
    Valoración media: 0.0 (0 votos)
Existencias
Tipo de ítem Biblioteca actual Signatura topográfica Copia número Estado Código de barras
Tesis Tesis Biblioteca Central Fondo General ECO 657.6/G612e TE881 (Navegar estantería(Abre debajo)) Ej. 1 Disponible 881

INcluye Bibligorafía. Incluye Anexos

Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas

Gandarillas Nuñez, GerardoAuditoría Financiera

Licenciado en Auditoría Financiera

Oruro. UTO. Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas. Carrera de Auditoría Financiera

Universidad Técnica,

Capítulo I : Introducción~Capítulo II : Diseño metodológico y de procedimientos~Capítulo III: Marco teórico conceptual~Capítulo IV : Desarrollo práctico~Capítulo V : Conclusiones y recomendaciones

En la época actual, las organizaciones, sean estas públicas o privadas necesitan poseer un sistema de control interno, consistente, idóneo y sólido que tienda a lograr eficiencia operativa, el control interno abarca a todos los departamentos y actividades de una empresa, permite obtener información sobre el cumplimiento y correcta aplicación de las leyes, reglamentos vigentes, disposiciones, normas básicas y políticas que rigena las entidades públicas, dada la importancia de este tema, en el presente trabajo se realizó la evaluación del sistema de control interno en el área de activos fijos del Centro de Salud, con el propósito de mejorar los procedimientos de control existentes^ies

No hay comentarios en este titulo.

para colocar un comentario.

Haga clic en una imagen para verla en el visor de imágenes

Imagen de cubierta local
Compartir

Biblioteca Central
Dirección: Calle Cochabamba entre 6 de Octubre y Potosí s/n
Teléfono: (591-2)5281707 - 2-52-38450
Contacto: biblioteca.central@gmail.com