Auditoría especial de los recursos y gastos provenientes del IDH (impuesto directo a los hidrocarburos) del gobierno autónomo municipal de Poopó de la gestión 2020 / Adelayda Aguilar Quispe

Por: Colaborador(es): Tipo de material: ConjuntoConjuntoIdioma: Español Detalles de publicación: Oruro: 2021. s/n, Descripción: 65 hojas: gráf., ilus.; 28.5 cmTema(s): Clasificación CDD:
  • TE4590 Ag282a
Nota de disertación: Proyecto de Grado, Doble Titulación, Versión III, (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Departamento de Contaduría Pública, 2021. Resumen: Las instituciones públicas pro la naturaleza de sus actividades, comprometen recursos del estado, por este motivo el control interno juega un papel importante en la correcta administración de ellos. El control interno está en relación estrecha con la administración de las instituciones constituyendo una garantía para los ejecutivos dela entidad, haciendo que los informes y datos en general sean lo más correcto posibles. Los métodos técnicas y procedimientos aplicando en el presente trabajo de investigación permitieron establecer las deficiencias sobre la administración de los Recursos Gastos del IDH, el hallazgo de deficiencias que intervienen en el cumplimiento de los objetivos. Finalmente se pone a consideración del producto del trabajo de investigación es el informe de Auditoria Especial en el cual se determina las deficiencias encontradas en la presente auditoria
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Proyecto de Grado, Doble Titulación, Versión III, (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Departamento de Contaduría Pública, 2021.

Las instituciones públicas pro la naturaleza de sus actividades, comprometen recursos del estado, por este motivo el control interno juega un papel importante en la correcta administración de ellos. El control interno está en relación estrecha con la administración de las instituciones constituyendo una garantía para los ejecutivos dela entidad, haciendo que los informes y datos en general sean lo más correcto posibles.
Los métodos técnicas y procedimientos aplicando en el presente trabajo de investigación permitieron establecer las deficiencias sobre la administración de los Recursos Gastos del IDH, el hallazgo de deficiencias que intervienen en el cumplimiento de los objetivos. Finalmente se pone a consideración del producto del trabajo de investigación es el informe de Auditoria Especial en el cual se determina las deficiencias encontradas en la presente auditoria

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