Auditoría de cumplimiento en el manejo de materiales del almacén de la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica de Challapata S.A., gestión 2021 / Erika Porco Chungara

Por: Colaborador(es): Tipo de material: ConjuntoConjuntoIdioma: Español Detalles de publicación: Oruro : s/n, 2022.Descripción: 83 hojas : gráf., cuadros ; 28.5 cmTema(s): Clasificación CDD:
  • TE5360 P832a
Nota de disertación: Trabajo Dirigido -- (Licenciatura) Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Contaduría Pública, 2022. Resumen: El presente trabajo está orientado a la realización de una auditoría de cumplimiento en el manejo de materiales del almacén de la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica de Challapata S.A., gestión 2021, cuyo propósito es establecer el cumplimiento de las normas, procedimientos y disposiciones legales aplicando los procedimientos de cumplimiento y sustantivas relacionadas sobre el manejo de los materiales del almacén emitir un informe de auditoría que haga conocer el hallazgo y que reflejen las conclusiones y recomendaciones del trabajo. Sin embargo el control interno funciona con deficiencias, situación que originó la emisión de recomendaciones pendientes a mejorar las operaciones y los sistemas de administración y control interno de la empresa, de esta manera colaborar con el logro de los objetivos para el bien de los patrocinados.
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Tesis Tesis Biblioteca Central Tesis TE5360/P832a (Navegar estantería(Abre debajo)) Ej. 1 Disponible TE5360

Incluye bibliografía, anexos.

Trabajo Dirigido -- (Licenciatura) Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Contaduría Pública, 2022.

El presente trabajo está orientado a la realización de una auditoría de cumplimiento en el manejo de materiales del almacén de la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica de Challapata S.A., gestión 2021, cuyo propósito es establecer el cumplimiento de las normas, procedimientos y disposiciones legales aplicando los procedimientos de cumplimiento y sustantivas relacionadas sobre el manejo de los materiales del almacén emitir un informe de auditoría que haga conocer el hallazgo y que reflejen las conclusiones y recomendaciones del trabajo.
Sin embargo el control interno funciona con deficiencias, situación que originó la emisión de recomendaciones pendientes a mejorar las operaciones y los sistemas de administración y control interno de la empresa, de esta manera colaborar con el logro de los objetivos para el bien de los patrocinados.

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