Auditoría especial de recursos y gastos en el gobierno municipal de "El Choro" gestión 2005
Calle Flores, Patricia Milenka
Auditoría especial de recursos y gastos en el gobierno municipal de "El Choro" gestión 2005 Special audit of resources and expenses in the municipal government of the Choro management 2005 - Oruro: s.n, 2007 - 266p. tab; graf. 28 cm
Incluye dedicatoria. Incluye agradecimiento. Incluye resumen. Incluye introducción. Incluye bibliografía. Incluye anexos
Licenciada en Contaduría Pública Medina Dávalos, Hernando Oruro. Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas. Carrera Contaduría Pública
Descripción de la entidad, planteamiento del problema, antecedentes con relación al problema, justificación del trabajo, objetivos del trabajo, métodos-técnicas y procedimientos, fundamentación teórica, marco teórico, marco practico, marco normativo
Realizada la auditoría, se puede concluir que el sistema de control interno está funcionando con algunas deficiencias, con respecto a las pruebas sustantivas se observo que la información respecto a los recursos y gastos no presenta grandes diferencias, por tanto ofrece razonabilidad de las operaciones y es de cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.^ies
El Choro
Auditoría especial de recursos y gastos en el gobierno municipal de "El Choro" gestión 2005
Libros de Texto
ECO TE1627 / C178
Auditoría especial de recursos y gastos en el gobierno municipal de "El Choro" gestión 2005 Special audit of resources and expenses in the municipal government of the Choro management 2005 - Oruro: s.n, 2007 - 266p. tab; graf. 28 cm
Incluye dedicatoria. Incluye agradecimiento. Incluye resumen. Incluye introducción. Incluye bibliografía. Incluye anexos
Licenciada en Contaduría Pública Medina Dávalos, Hernando Oruro. Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas. Carrera Contaduría Pública
Descripción de la entidad, planteamiento del problema, antecedentes con relación al problema, justificación del trabajo, objetivos del trabajo, métodos-técnicas y procedimientos, fundamentación teórica, marco teórico, marco practico, marco normativo
Realizada la auditoría, se puede concluir que el sistema de control interno está funcionando con algunas deficiencias, con respecto a las pruebas sustantivas se observo que la información respecto a los recursos y gastos no presenta grandes diferencias, por tanto ofrece razonabilidad de las operaciones y es de cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.^ies
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