Evaluación del control interno en las oficialías mayor técnica y administrativa de la HAMO (Registro nro. 1168)
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000 -LEADER | |
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campo de control de longitud fija | 01917nam a2200265Ia 4500 |
008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
campo de control de longitud fija | 220107t2002||||xx |||||||||||||| ||und|| |
040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
Centro catalogador/agencia de origen | BoOrUTOFe |
Lengua de catalogación | Es |
Centro/agencia transcriptor | UTO |
044 ## - CÓDIGO DEL PAÍS DE LA ENTIDAD EDITORA/PRODUCTORA | |
Código MARC del país | BO |
082 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
Número de clasificación | ECO 657.6 |
Número de ítem | Z250e TE884 |
100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
Nombre de persona | Zambrana Campos, Edson Gabriel |
245 #0 - MENCIÓN DEL TÍTULO | |
Título | Evaluación del control interno en las oficialías mayor técnica y administrativa de la HAMO |
260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
Lugar de publicación, distribución, etc. | Oruro: |
Nombre del editor, distribuidor, etc. | s.n, |
Fecha de publicación, distribución, etc. | 2002 |
300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
Extensión | 82p. |
Otras características físicas | . |
Dimensiones | 28 cm |
500 ## - NOTA GENERAL | |
Nota general | Incluye Bibliografía. Incluye Anexos |
502 ## - NOTA DE TESIS | |
Nota de tesis | Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas |
502 ## - NOTA DE TESIS | |
Nota de tesis | Licenciado en Auditoría Financiera |
502 ## - NOTA DE TESIS | |
Nota de tesis | Oruro. UTO. Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas. Carrera de Auditoría Financiera |
502 ## - NOTA DE TESIS | |
Nota de tesis | Paiva Quinteros, WalkerAuditoría Financiera |
502 ## - NOTA DE TESIS | |
Nota de tesis | Universidad Técnica de Oruro, |
505 ## - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO | |
Nota de contenido con formato | Capítulo I : Introducción~Capítulo II : Diseño metodológico y de procedimientos~Capítulo III: Marco teórico conceptual~Capítulo IV : Desarrollo práctico~Capítulo V : Conclusiones y recomendaciones~Capítulo VI : Páginas de referencia |
520 ## - RESUMEN, ETC. | |
Sumario, etc. | El presente trabajo dirigido, comprende al evaluación del control interno vigente en la institución para revisar la confiabilidad e integridad de la información operacional, la detección de las dficiencias en la investigación y la carta de control interno para la información y recomendación a la H. Alcaldía Municipal, mejorar el Sistema de Control Interno del proceso de Adquisición de repuestos y materiales vigente en la municipalidad para lograr una eficiencia en sus procesos. Cabe reclacar que el auditor debe tener un amplio conocimiento sobre el Sistema de Control Interno de la institución o área a ser auditada a efecto de realizar el trabajo de auditoría eficiente^ies |
650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Control Interno-Evaluación |
655 ## - TERMINO DE INDIZACIÓN--GENERO/FORMA | |
Datos o término principal de género/forma | Libros de Texto |
942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA SECUNDARIOS (KOHA) | |
Tipo de ítem Koha | Tesis |
-- | MPH |
999 ## - NÚMEROS DE CONTROL DE SISTEMA (KOHA) | |
-- | 1 |
Estatus retirado | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado de daño | No para préstamo | Biblioteca de origen | Biblioteca actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Número de inventario | Signatura topográfica completa | Código de barras | Visto por última vez | Copia número | Precio de reemplazo | Tipo de ítem Koha |
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No dañado | Disponible | Clasificación Decimal Dewey | No Dañado | Disponible | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Fondo General | 08/01/2022 | 884 | ECO 657.6/Z250e TE884 | 884 | 17/01/2023 | Ej. 1 | 08/01/2022 | Tesis |