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Evaluación del control interno en el sistema de tesorería de la dirección distrital de educación Oruro

Por: Tipo de material: TextoTextoDetalles de publicación: Oruro: s.n, 2001Descripción: 66p. ilusOtro título:
  • Evaluation of internal control in the cash management of Oruro District Education
Tema(s): Género/Forma: Clasificación CDD:
  • ECO TE505 R16
Nota de disertación: Flores Cabezas, JuanLicenciado en AuditoríaOruro.UTO.Faculatad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas. Carrera de Auditoría Resumen: La dirección Distrital de Educación Oruro, entidad pública dedicada a brindar servicios a estudiantes y profesores financia sus actividades mediante la venta de valores para trámites de título de bachiller y otros conceptos. El sistema de Tesorería de esta entidad, de acuerdo a las observaciones realizadas, presenta deficiencias en cuanto al manejo del efectivo de las recaudaciones. Por lo tanto, el trabajo de investigación se realizó con el objetivo de determinar si el actual Control Interno a fin de determinar si los recursos económicos se destinan de la manera más adecuada. Luego de realizar la evaluación, mediante los procedimientos aplicados, se concluyó que el control interno del sistema de tesorería es ineficáz tanto en su diseño como en el cumplimiento de los controles detectados, por lo que el presente trabajo de investigación, en si es una propuesta alternativa a fin de mejorar el actual sistema de control interno de tesorería en la referida repartición.^ies
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Incluye anexos . Incluye bibliografía

Flores Cabezas, Juan

Licenciado en Auditoría

Oruro.UTO.Faculatad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas. Carrera de Auditoría

La dirección Distrital de Educación Oruro, entidad pública dedicada a brindar servicios a estudiantes y profesores financia sus actividades mediante la venta de valores para trámites de título de bachiller y otros conceptos. El sistema de Tesorería de esta entidad, de acuerdo a las observaciones realizadas, presenta deficiencias en cuanto al manejo del efectivo de las recaudaciones. Por lo tanto, el trabajo de investigación se realizó con el objetivo de determinar si el actual Control Interno a fin de determinar si los recursos económicos se destinan de la manera más adecuada. Luego de realizar la evaluación, mediante los procedimientos aplicados, se concluyó que el control interno del sistema de tesorería es ineficáz tanto en su diseño como en el cumplimiento de los controles detectados, por lo que el presente trabajo de investigación, en si es una propuesta alternativa a fin de mejorar el actual sistema de control interno de tesorería en la referida repartición.^ies

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