Evaluación del sistema de control interno en el área de préstamos en la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Paulo VI" Ltda. de la ciudad de Oruro
Tipo de material:
- Evaluación del Sistema de Control Interno en la zona de El de Préstamos en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Paulo VI Ltda. de la Ciudad de Oruro
- ECO 657.6 E782,TE
Incluye dedicatoria. Incluye agradecimiento. Incluye resumen. Incluye tabla de contenido. Incluye bibliografía . Incluye anexos. Incluye lista de figuras. Incluye lista de cuadros. Incluye tabla de anexos
Licenciado en Auditoría Financiera
Morejón Ignacio, Gustavo
Oruro. Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas. Carrera Auditoría Financiera
Diseño metodológico y de procedimientos, marco referencial, marco práctico, marco propositivo, conclusión y recomendaciones
Para el presente trabajo, se tomo como sujeto de investigación a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Paulo VI Ltda. El servicio y el desarrollo de funciones es similar en cada una de las cooperativas de ahorro y crédito. Al interior de la Cooperativa, se observan los desfases en el proceso de trabajo y en la función principal como es el otorgamiento de créditos a los socios. El estudio coadyuvará el mejoramiento del proceso y recuperación de los créditos otorgados a los socios en la Cooperativa^ies
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