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Auditoría Sayco en la Honorable Alcaldía Municipal de Caracollo de los Sistemas de Tesorería y Crédito Público

Por: Colaborador(es): Tipo de material: TextoTextoDetalles de publicación: Oruro: s.n, 2003Descripción: 76p. Cuadros; mapas. 28 cmOtro título:
  • Audit Sayco the Honorable City Mayor Caracollo Systems ies Treasury and Public Credit
Tema(s): Clasificación CDD:
  • ECO TE889 C614
Nota de disertación: Licenciado en AuditoríaOruro. UTO. Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas. Carrera Auditoría FinancieraTorrico Sevilla, Amilcar Resumen: El presente trabajo es la propuesta de una opción al actual sistema de control interno de la Alcaldía de Caracollo, que permita mejorar la administración de los recursos financieros mediante la evaluación del control interno vigente en la institución, detectando sus deficiencias y proponiendo soluciones. La poca observancia al marco legal, la falta de reglamentación específica del sistema para efectuar operaciones, al no contar con manuales de procedimientos y funciones a la medida de la institución, al no contar con adecuados medios de resguardo del efectivo y una inadecuada selección del personal, repercuten en el desarrollo de las actividades del personal y aspectos que de una u otra manera debilitan el control interno en la institución.^ies
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Tesis Tesis Biblioteca Central Fondo General ECO TE889/C614 (Navegar estantería(Abre debajo)) Ej. 1 Disponible TE889

Incluye Bibliografía. Incluye Anexos

Licenciado en Auditoría

Oruro. UTO. Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas. Carrera Auditoría Financiera

Torrico Sevilla, Amilcar

El presente trabajo es la propuesta de una opción al actual sistema de control interno de la Alcaldía de Caracollo, que permita mejorar la administración de los recursos financieros mediante la evaluación del control interno vigente en la institución, detectando sus deficiencias y proponiendo soluciones. La poca observancia al marco legal, la falta de reglamentación específica del sistema para efectuar operaciones, al no contar con manuales de procedimientos y funciones a la medida de la institución, al no contar con adecuados medios de resguardo del efectivo y una inadecuada selección del personal, repercuten en el desarrollo de las actividades del personal y aspectos que de una u otra manera debilitan el control interno en la institución.^ies

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