Auditoría del proceso de control interno del sistema de presupuesto en el Gobierno Municipal de Pazña, gestión 2008
Tipo de material:
- ECO 657 G974a TE1848
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Código de barras | |
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Biblioteca Central Fondo General | ECO 657/G974a TE1848 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | 1848 |
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Incluye Bibliografía. Incluye Anexos
Escobar Gutierrez, VicenteContaduría Pública
Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas
Licenciada en Contaduría Pública
Oruro. UTO. Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas. Contaduría Pública
Universidad Técnica de Oruro,
Capítulo I: Descripción de la entidad~Capítulo II: Objetivos del trabajo~Capítulo III: Marco teórico~Capítulo IV: Marco práctico~Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones
En la actualidad el Gobierno Municipal de Pazña establece algunas deficiencias al incumplimiento del Sistema de Presupuestos. El presente trabajo coadyuvará al mejoramiento en la aplicación adecuada en cuanto a la normativa, además de fortalecer su cumplimiento para lograr los objetivos trazados por la entidad^ies
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