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Auditoría Especial del manejo de Almacenes en la Empresa Minera Huanuni COMIBOL, gestión 2009

Por: Tipo de material: TextoTextoDetalles de publicación: Oruro: s.n, 2011Descripción: 62p. . 28 cmTema(s): Género/Forma: Clasificación CDD:
  • ECO 657 C336a TE2070
Contenidos:
Capítulo I: Descripción de entidad~Capítulo II: Fundamentación teórica~Capítulo III: Objetivos~Capítulo IV: Diseño metodológico~Capítulo V: Marco práctico~Capítulo VI: Conclusiones y recomendaciones
Nota de disertación: Facultad de Ciencias Económicas Financieras y AdministrativasLedo Díaz, LourdesContaduría PúblicaLicenciada en Contaduría PúblicaOruro. UTO. Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas. Contaduría PúblicaUniversidad Técnica de Oruro, Resumen: Para tal efecto se desarrolló en tres fases: planificación, ejecución y comunicación de resultados, el trabajo fue supervisado a lo largo de las tres etapas por el tutor designado. Se realizó la planificación en donde se evaluó el control interno con el método del cuestionario y flujograma, se elaboró planilla de deficiencias de control interno obteniendo el Memorandum de Planificación de Auditoría MPA, donde se incluyó objetivos, objeto, alcance de la Auditoría y metodología de la evaluación de agual manera se elaboró un progrma de Auditoría con procedimientos sustantivos y de cumplimiento^ies
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Incluye Bibliografía. Incluye Anexos

Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas

Ledo Díaz, LourdesContaduría Pública

Licenciada en Contaduría Pública

Oruro. UTO. Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas. Contaduría Pública

Universidad Técnica de Oruro,

Capítulo I: Descripción de entidad~Capítulo II: Fundamentación teórica~Capítulo III: Objetivos~Capítulo IV: Diseño metodológico~Capítulo V: Marco práctico~Capítulo VI: Conclusiones y recomendaciones

Para tal efecto se desarrolló en tres fases: planificación, ejecución y comunicación de resultados, el trabajo fue supervisado a lo largo de las tres etapas por el tutor designado. Se realizó la planificación en donde se evaluó el control interno con el método del cuestionario y flujograma, se elaboró planilla de deficiencias de control interno obteniendo el Memorandum de Planificación de Auditoría MPA, donde se incluyó objetivos, objeto, alcance de la Auditoría y metodología de la evaluación de agual manera se elaboró un progrma de Auditoría con procedimientos sustantivos y de cumplimiento^ies

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