Auditoría especial del manejo de activos fijos, muebles y enseres del Hospital San Juan de Dios de challapata, gestión 2020

Por: Colaborador(es): Tipo de material: ConjuntoConjuntoIdioma: Español Detalles de publicación: Oruro, Bolivia: 2021Descripción: 85 hojas: ilus, tab.; 28 cmClasificación CDD:
  • TE4776 C787
Nota de disertación: Licenciada en Contaduría Pública. Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas. Carrera de Contaduría Pública. Resumen: El presente trabajo dirigido consiste en la elaboración de la Auditoría Especial del manejo de activos fijos del Hospital San Juan de Dios de Challapata, gestión 2020. El tema está enfocado a verificar si en el área de activos fijos de la entidad, existe un adecuado cumplimiento de las normas y disposiciones legales del manejo que se los da a los bienes y para ello se desarrollaron procedimientos de planificación que identificaron los aspectos más relevantes y críticos que fueron sujetos a auditoría, así como el diseño de los programas de auditoría. En la ejecución del trabajo de auditoría se realizaron pruebas de cumplimiento y sustantivas con el propósito de evaluar la aplicación de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y obtener evidencia suficiente y competente de acuerdo al alcance del trabajo de investigación.
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Licenciada en Contaduría Pública.

Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas. Carrera de Contaduría Pública.

El presente trabajo dirigido consiste en la elaboración de la Auditoría Especial del manejo de activos fijos del Hospital San Juan de Dios de Challapata, gestión 2020. El tema está enfocado a verificar si en el área de activos fijos de la entidad, existe un adecuado cumplimiento de las normas y disposiciones legales del manejo que se los da a los bienes y para ello se desarrollaron procedimientos de planificación que identificaron los aspectos más relevantes y críticos que fueron sujetos a auditoría, así como el diseño de los programas de auditoría. En la ejecución del trabajo de auditoría se realizaron pruebas de cumplimiento y sustantivas con el propósito de evaluar la aplicación de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y obtener evidencia suficiente y competente de acuerdo al alcance del trabajo de investigación.

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