Auditoría de cumplimiento a la contratación y manejo de materiales y suministros en el área de almacenes de la dirección departamental de educación Oruro (D.D.E.O.), gestión 2020

Por: Colaborador(es): Tipo de material: ConjuntoConjuntoIdioma: Español Detalles de publicación: Oruro, Bolivia: 2022Descripción: 86 hojas: gráf, tab.; 28 cmClasificación CDD:
  • 4793 M113
Nota de disertación: Licenciada en Contaduría Pública. Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas. Carrera de Contaduría Pública. Resumen: El objetivo dela presente auditoría es determinar el cumplimiento del ordenamiento jurídico y Administrativo y otras normas legales aplicables respecto al relevamiento, formulación evaluación y seguimiento a la contratación y manejo de materiales y suministros en el área de almacenes en la evaluación. Como resultado de la evaluación se constituye que la Dirección Departamental de Educación Oruro (D.D.E.O.) durante la gestión 2020, cumplió satisfactoriamente con el ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables vigentes, excepto por las deficiencias halladas, las cuales se encuentran establecidas vigentes, excepto por las deficiencias halladas, las cuales se encuentran establecidas en el informe de auditoría, la misma que contiene conclusiones y recomendaciones para mejorar y fortalecer los procedimientos de control y así lograr el cumplimiento de los objetivos de la entidad.
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Licenciada en Contaduría Pública.

Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas. Carrera de Contaduría Pública.

El objetivo dela presente auditoría es determinar el cumplimiento del ordenamiento jurídico y Administrativo y otras normas legales aplicables respecto al relevamiento, formulación evaluación y seguimiento a la contratación y manejo de materiales y suministros en el área de almacenes en la evaluación. Como resultado de la evaluación se constituye que la Dirección Departamental de Educación Oruro (D.D.E.O.) durante la gestión 2020, cumplió satisfactoriamente con el ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables vigentes, excepto por las deficiencias halladas, las cuales se encuentran establecidas vigentes, excepto por las deficiencias halladas, las cuales se encuentran establecidas en el informe de auditoría, la misma que contiene conclusiones y recomendaciones para mejorar y fortalecer los procedimientos de control y así lograr el cumplimiento de los objetivos de la entidad.

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