Auditoría especial del manejo de activos fijos en la unidad de servicios complementarios del centro de salud Rafael Pabón de la ciudad de Oruro, gestión 2021 / Ximena Liziel Calizaya Zequita ; autor

Por: Colaborador(es): Tipo de material: ConjuntoConjuntoIdioma: Español Detalles de publicación: Oruro : s/n , 2022Descripción: 67 hojas : Gráf. , ilus. ; 28.5 cmTema(s): Clasificación CDD:
  • TE5203 C142a
Nota de disertación: Proyecto de Grado, Programa Especial de Titulación PET, (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas. Carrera Contaduría Pública. Resumen: El centro de salud Rafael Pabón, es una entidad de derecho público con personería jurídica, tiene protestad normativa, fiscalizadora, ejecutiva administrativa y técnica. El tema precisamente esta enfocado a verificar si en el área de activos fijos del centro de salud Rafael Pabón se observó que no da cumplimiento a las disposiciones legales y normas establecidas, para su correcto funcionamiento, tomando en cuenta los aspectos ya mencionados, se realizó una Auditoría Especial para verificar el cumplimiento de dichas disposiciones legales y normas, para posteriormente emitir las conclusiones y recomendaciones y comunicar los resultados mediante la emisión de una carta de control interno.
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Tesis Tesis Biblioteca Central Tesis 657.6/C142a/2022 (Navegar estantería(Abre debajo)) Ej.1 Disponible TE5203

Incluye bibliografía

Incluye anexos

Proyecto de Grado, Programa Especial de Titulación PET, (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas. Carrera Contaduría Pública.

El centro de salud Rafael Pabón, es una entidad de derecho público con personería jurídica, tiene protestad normativa, fiscalizadora, ejecutiva administrativa y técnica. El tema precisamente esta enfocado a verificar si en el área de activos fijos del centro de salud Rafael Pabón se observó que no da cumplimiento a las disposiciones legales y normas establecidas, para su correcto funcionamiento, tomando en cuenta los aspectos ya mencionados, se realizó una Auditoría Especial para verificar el cumplimiento de dichas disposiciones legales y normas, para posteriormente emitir las conclusiones y recomendaciones y comunicar los resultados mediante la emisión de una carta de control interno.

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