Auditoría de cumplimiento de los procesos de contratación y recepción de proyectos de Insfrastructra en Educación con Recursos IDH en el GAMO, gestión 2021 / Patricia Huanca Segura , autor

Por: Colaborador(es): Tipo de material: ConjuntoConjuntoIdioma: Español Detalles de publicación: Oruro : s/n ; 2022.Descripción: 208 hojas : graf, tab.; 28.5 cmTema(s): Clasificación CDD:
  • TE5326 H874
Nota de disertación: Trabajo Dirigido -- (Licenciatura) Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Contaduría Pública, 2022. Resumen: La auditoría realizada al Gobierno Autónomo Municipal de Oruro tuvo tres etapas las cuales fueron: La planificación se realizó las actividades previas al trabajo, principalmente lo relativo a la obtención de información, documentos de respaldo y comprobantes, que cursan en archivos de la entidad, lo que permitió elaborar de planificación. En esta etapa se llevó a cabo la evaluación del control interno llegando así a una conclusión donde existen errores significativos, afectan, pero no impiden al ogro de los objetivos. En la ejecución se realizó el trabajo de campo con relación a la auditoría de cumplimiento, donde se obtuvo evidencias y se generaron papeles de trabajo delas pruebas de cumplimiento de acuerdo a las disposiciones legales y obligaciones contractuales vigentes. En concordancia al Programa de Auditoría para las pruebas sustantivas se cotejaron con documentos de respaldo. Una vez resumido los hallazgos se evalúan los mismos en su conjunto, es decir en forma integral y se procedió a la emisión del informe correspondiente remitida a la Máxima Autoridad Ejecutiva, dando relevancia al control interno en conjunto con sus conclusiones t recomendaciones.
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Tesis Tesis Biblioteca Central Tesis TE5326/H874/2022 (Navegar estantería(Abre debajo)) Ej.1 Reserva pendiente TE5326

Incluye bibliografía, anexos.

Trabajo Dirigido -- (Licenciatura) Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Contaduría Pública, 2022.

La auditoría realizada al Gobierno Autónomo Municipal de Oruro tuvo tres etapas las cuales fueron: La planificación se realizó las actividades previas al trabajo, principalmente lo relativo a la obtención de información, documentos de respaldo y comprobantes, que cursan en archivos de la entidad, lo que permitió elaborar de planificación. En esta etapa se llevó a cabo la evaluación del control interno llegando así a una conclusión donde existen errores significativos, afectan, pero no impiden al ogro de los objetivos. En la ejecución se realizó el trabajo de campo con relación a la auditoría de cumplimiento, donde se obtuvo evidencias y se generaron papeles de trabajo delas pruebas de cumplimiento de acuerdo a las disposiciones legales y obligaciones contractuales vigentes. En concordancia al Programa de Auditoría para las pruebas sustantivas se cotejaron con documentos de respaldo. Una vez resumido los hallazgos se evalúan los mismos en su conjunto, es decir en forma integral y se procedió a la emisión del informe correspondiente remitida a la Máxima Autoridad Ejecutiva, dando relevancia al control interno en conjunto con sus conclusiones t recomendaciones.

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