Auditoría de cumplimiento del proceso de contratación de bienes y obras por la modalidad de contratación menor del Gobierno Autónomo Municipal de Toledo, gestión 2021 / Mayda Luz Mamani Flores ; autor

Por: Colaborador(es): Tipo de material: ConjuntoConjuntoIdioma: Español Detalles de publicación: Oruro : s/e; 2022.Descripción: 107 hojas: gráf, tab.; 28.5 cmTema(s): Clasificación CDD:
  • TE5342 M263
Nota de disertación: Trabajo Dirigido -- (Licenciatura) Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Contaduría Pública, 2023. Resumen: La auditoría de cumplimiento realizada al proceso de contratación de bienes y obras por la modalidad de contratación menor del Gobierno Autónomo de Toledo, gestión 2021, tuvo faces importantes. La planificación se realizó de acuerdo a las actividades previas al trabajo, principalmente la obtención de información y documentos de respaldo que se encuentran en archivos de la entidad, lo que permitió elaborar el legajo de programación, donde se pudo llevar a cabo la evaluación del control interno de esta manera pudiendo identificar errores significativos. Posteriormente dando a la ejecución de la planificación, donde se obtuvo evidencias y se generaron papeles de trabajo delas pruebas de cumplimiento y sustantivas para poder verificar el cumplimiento Normas Básicas de Sistema de Administración de Bienes y servicios (NB-SABS) y el ordenamiento Jurídico Administrativo. Una vez resumido los hallazgos se dio a una evolución a los resultados obtenidos de forma integral y se procedió a la emisión del informe correspondiente remitida a la Máxima Autoridad ejecutiva, dando la relevancia al control interno conjuntamente con las conclusiones y recomendaciones.
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Incluye bibliografía, anexos.

Trabajo Dirigido -- (Licenciatura) Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Contaduría Pública, 2023.

La auditoría de cumplimiento realizada al proceso de contratación de bienes y obras por la modalidad de contratación menor del Gobierno Autónomo de Toledo, gestión 2021, tuvo faces importantes. La planificación se realizó de acuerdo a las actividades previas al trabajo, principalmente la obtención de información y documentos de respaldo que se encuentran en archivos de la entidad, lo que permitió elaborar el legajo de programación, donde se pudo llevar a cabo la evaluación del control interno de esta manera pudiendo identificar errores significativos. Posteriormente dando a la ejecución de la planificación, donde se obtuvo evidencias y se generaron papeles de trabajo delas pruebas de cumplimiento y sustantivas para poder verificar el cumplimiento Normas Básicas de Sistema de Administración de Bienes y servicios (NB-SABS) y el ordenamiento Jurídico Administrativo.
Una vez resumido los hallazgos se dio a una evolución a los resultados obtenidos de forma integral y se procedió a la emisión del informe correspondiente remitida a la Máxima Autoridad ejecutiva, dando la relevancia al control interno conjuntamente con las conclusiones y recomendaciones.

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