Auditoría de cumplimiento en la administración de almacenes del Gobierno Autónomo Municipal de Challapata gestión 2022 / Vanesa Romina Salazar Arce

Por: Colaborador(es): Tipo de material: ConjuntoConjuntoIdioma: Español Detalles de publicación: Oruro : s/n, 2023 .Descripción: 73 hojas : tab. gráf. ; 28.5 cmTema(s): Clasificación CDD:
  • TE6038 Sa159
Nota de disertación: Trabajo Dirigido (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas, Carrera Contaduría Pública, 2024. Resumen: El objetivo general del presente trabajo es realizar una auditoría de cumplimiento en el Gobierno Autónomo Municipal de Challapata para determinar el cumplimiento de normas y disposiciones legales vigentes sobre la administración de materiales y suministros en la unidad de almacenes, gestión 2022 . Dentro del trabajo se realizó el análisis de la documentación y de la información teórica- conceptual relacionado con la auditoría, sobre la administración de almacenes para sustentar el trabajo. Se realizó la planificación de la auditoria tomando como base la evaluación del control interno para la elaboración del Memorándum de Planificación de Auditoría (M.P.A.), donde se realizó un estudio y comprensión delas operaciones en la Unidad de Almacenes para obtener evidencias suficiente y competente.
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Tesis Tesis Biblioteca Central Tesis TE6038/Sa159/2023 (Navegar estantería(Abre debajo)) Ej.1 Disponible TE6038

Incluye bibliografía, anexos

Trabajo Dirigido (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas, Carrera Contaduría Pública, 2024.

El objetivo general del presente trabajo es realizar una auditoría de cumplimiento en el Gobierno Autónomo Municipal de Challapata para determinar el cumplimiento de normas y disposiciones legales vigentes sobre la administración de materiales y suministros en la unidad de almacenes, gestión 2022 . Dentro del trabajo se realizó el análisis de la documentación y de la información teórica- conceptual relacionado con la auditoría, sobre la administración de almacenes para sustentar el trabajo.
Se realizó la planificación de la auditoria tomando como base la evaluación del control interno para la elaboración del Memorándum de Planificación de Auditoría (M.P.A.), donde se realizó un estudio y comprensión delas operaciones en la Unidad de Almacenes para obtener evidencias suficiente y competente.

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