TY - BOOK AU - Chacón Quisbert, Helder Erick TI - Auditoría del sistema de administración y control en el sistema de administración de bienes y servicios subsistema de contrataciones en el marco de participación popular en la Honorable Alcaldía Municipal de Oruro U1 - ECO TE618 PY - 2002/// CY - Oruro PB - s.n KW - Honorable Alcaldía Municipal de Oruro KW - Auditoría KW - Libros de Texto N1 - Incluye bibliografía. Incluye anexos; Jordán Fernández, Modesto; Licenciado en Auditoría; Oruro. U.T.O. Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administractivas. Carrea de Auditoría N2 - El control interno esta relacionado con la administración, organización de las instituciones y constituye un garantía para la administración pública de que los informes y datos en general sean los correctos. Para el manejo adecuado de los recursos en una entidad pública (financieros, materiales y humanos , se cuenta como marco normativo, con la Ley 1178, Ley de sistema de Administración y Control Gubernamental), el cual tiene como objetivos fundamentales el de mejorar la eficiencia en la captación y uso de los recursos públicos y en las operaciones del Estado; mejorar la confiabilidad de informacion que se genere sobre los mismos (recursos y operaciones); mejorar los procedimientos para que toda autoridad y ejecutivo rinda cuenta oportuna de los resultados de su gestión, mejorando la capacidad administrativa para impedir e identificar y comprobar el manejo inadecuado de los recursos del Estado.^ies ER -