TY - BOOK AU - Cabezas Villan, Donato TI - Evaluación el control interno en la administración de bienes y servicios del municipio de Huanuni U1 - ECO TE843 PY - 2000/// CY - Oruro PB - s.n KW - Auditoría Financiera KW - Libros de Texto N1 - Incluye Anexos y tablas; Licenciado en Auditoría; López Quispe, Simón; Oruro. UTO. Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas. Carrera Auditoria N2 - Actualmente el Gobierno municipal de Huanuni se encuentra fortificado económicamente debido a la dictación de la Ley de participación popular, al mismo tiempo se ampliaron las necesidades y obligaciones en función al territorio establecido por Ley. Este hecho ha creado muchas dificultades en el interior del municipio en la parte ejecutiva, administrativa y técnica, de ahí surge la importancia de efectuar la evaluación del control interno del sistema de administración de Bines y Servicios de la Honorable Alcaldía Municipal de Huanuni. El proceso de investigación fue aplicado en 2 etapas: análisis del diseño del sistema de control interno y de la comprobación de su funcionamiento, por lo que se pudo determinar que la aplicación del sistema es ineficaz, consecuentemente carece de confiabilidad para el cumplimiento de objetivos trazados del Plan Operativo anual. Las deficiencias descritas son indicadores de la ausencia de mecanismos de control, por lo que el sistema vigente no está desarrollado como establece la Ley 1178, Ley 2028, Ley 1551, Normas Básicas de Control Interno y otros referidos a municipios. Con los resultados obtenidos se plantea una adecuada aplicación del Sistema de Control Interno, para que los recursos utilizados sean fiscalizados de manera adecuada y oportuna en el área de administrativo-contable, en beneficio del municipio de Huanuni.^ies ER -