TY - BOOK AU - Alanes Mamani, Rolando Henrry TI - Evaluación del control interno del sistema de tesorería hospital general "San Juan de Dios" U1 - ECO 657.6 PY - 2003/// CY - Oruro PB - s.n KW - Hospital San Juan de Dios KW - Auditoría Financiera KW - Libros de Texto N1 - Incluye bibliografía. Incluye Anexos; Licenciado Auditoría Financiera; Oruro. UTO. Facultad de Ciencias Economicas, Financieras y Administrativas. Auditoría Financiera; Torrico Sevilla, Amilcar N2 - En la actualidad el hospital general "San Juan de Dios", como entidad pública viene desarrollo sus servicios médico-quirúrgicos en la ciudad de Oruro, brindando los mismos a toda la población del departamento en general en función a las necesidades propias de la comunidad. La entidad percibe recursos económicos por origen de financiamiento de los siguientes rubros: -ingresos propios,-ingresos provenientes del seguro básico de salud,- ingresos por fondos de coparticipación popular,-ingresos por el tesoro general de nación. Siendo que el sistema de tesorería de acuerdo a las observaciones realizadas en la misma, presente deficientes en cuanto al manejo del efectivo de las recaudaciones; por lo tanto, el trabajo de investigación propuesto, tiene por objeto el de determinar si el control interno en el referido sistema es eficaz o ineficaz mediante el análisis del diseño y la comprobación del funcionamiento. El desarrollo de la evaluación del control interno, se efectúa en base a normas básicas de control interno y disposiciones vigentes concluyéndose que el mismo presenta deficientes con respecto a su cumplimiento al haberse evidenciado; la carencia de aplicaciones de procedimientos, ausencia de mecanismo de control que no llegan a cumplir con los objetivos de la ley 1178(Ley de Administración y Control Gubernamentales), por lo que el tema ha sido desarrollado con el propósito de optimizar el sistema de tesorería habiéndose sugerido recomendaciones con la finalidad de mejorar el actual sistema de tesorería en la entidad de estudio^ies ER -