Mendoza García, Elizabeth Heidi

Auditoria de (Control Interno) del Sistema de Tesorería en el Gobierno Municipal de Poopó Gestión 2004 Audit (Internal Control) of the Treasury System in the Municipal Government Management Poopó 2004 - Oruro: s.n, 2006 - 73p. tab. 28 cm

Licenciado en Contaduría Pública Oruro. UTO. Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas. Carrera Contaduría Pública Villca Lamas, Dulcardo

El trabajo consiste en identiicar las debilidades del Sistema de Control Interno vigente, las mismas que conducen a la formulación de recomendaciones de las cuales el Máximo Ejecutivo y la parte administrativa del Gobierno Municipal de Poopó, podrán implementar aquellas que coadyuven a mejorar el control interno y los procesos referentes al Sistema de Tesorería, siendo esta una de las dependencias mas importantes en la captación y uso de recursos, la cual fue evaluada respecto al Control Interno para medir la eficacia del diseño y funcionamiento del mismo.^ies


El Gobierno Municipal de Poopó


Control Interno

ECO 657 / M536,TE