Auditoria de (Control Interno) del Sistema de Tesorería en el Gobierno Municipal de Poopó Gestión 2004
Audit (Internal Control) of the Treasury System in the Municipal Government Management Poopó 2004
- Oruro: s.n, 2006
- 73p. tab. 28 cm
Licenciado en Contaduría Pública Oruro. UTO. Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas. Carrera Contaduría Pública Villca Lamas, Dulcardo
El trabajo consiste en identiicar las debilidades del Sistema de Control Interno vigente, las mismas que conducen a la formulación de recomendaciones de las cuales el Máximo Ejecutivo y la parte administrativa del Gobierno Municipal de Poopó, podrán implementar aquellas que coadyuven a mejorar el control interno y los procesos referentes al Sistema de Tesorería, siendo esta una de las dependencias mas importantes en la captación y uso de recursos, la cual fue evaluada respecto al Control Interno para medir la eficacia del diseño y funcionamiento del mismo.^ies