TY - BOOK AU - Mendoza García, Elizabeth Heidi AU - Calizaya Rodríguez, Elena TI - Auditoria de (Control Interno) del Sistema de Tesorería en el Gobierno Municipal de Poopó Gestión 2004 U1 - ECO 657 PY - 2006/// CY - Oruro PB - s.n KW - El Gobierno Municipal de Poopó KW - Control Interno N1 - Licenciado en Contaduría Pública; Oruro. UTO. Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas. Carrera Contaduría Pública; Villca Lamas, Dulcardo N2 - El trabajo consiste en identiicar las debilidades del Sistema de Control Interno vigente, las mismas que conducen a la formulación de recomendaciones de las cuales el Máximo Ejecutivo y la parte administrativa del Gobierno Municipal de Poopó, podrán implementar aquellas que coadyuven a mejorar el control interno y los procesos referentes al Sistema de Tesorería, siendo esta una de las dependencias mas importantes en la captación y uso de recursos, la cual fue evaluada respecto al Control Interno para medir la eficacia del diseño y funcionamiento del mismo.^ies ER -