TY - BOOK AU - Choque Gutiérrez, Willma Jimena AU - Claros Rodríguez, Telma Verónica TI - Auditoría especial de activos fijos en el área de salud en el "Programa Sabastián Pagador" (gestión 2003) U1 - ECO 657.6 PY - 2005/// CY - Oruro PB - s.n KW - Programa Sabastián Pagador KW - Auditoría KW - Libros de Texto N1 - Incluye bibliografía. Incluye anexos; Lafuente Chavez, Hilarión; Licenciado en Auditoría; Oruro. UTO. Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas. Carrera de Auditoría N2 - Las entidades del sector privado son reguladas de acuerdo a sus estatutos, Reglamentos Internos establecidos por la misma con el objeto de programar, organizar, ejecutar y controlar sus funciones, con el objeto de disponer de información útil y confiable. La Auditoría se desarrollo siguiendo la etapa del análisis del Diseño concluyendo que el actual Sistema de Control Interno no garantiza, una adecuada y oportuna toma de decisiones posteriormente se preparo un programa de Auditoría con el objeto de determinar el cumplimiento y eficacia sobre el cumplimiento de disposiciones legales aplicables a la entidad. Por lo que el trabajo de investigación mediante la evaluación del Sistema de Control Interno, sugiere conclusiones y recomedaciones que sirvan para mejorar el actual sistema de Control Interno.^ies ER -