Resultados
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Auditoría especial de ingresos y egresos del SUMI en el Hospital General San Juán de Dios gestión 2003 por
Tipo de material: Texto
Detalles de publicación: Oruro: s.n, 2005
Nota de disertación: Licenciada en Auditoría FinancieraLópez Quispe, SimónOruro. UTO. Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas. Carrera Auditoría Financiera
Otro título: Special audit of revenues and expenditures of SUMI General Hospital San Juan de Dios 2003 discharge
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central (1)Signatura topográfica: ECO 657.6/U984 TE1368 .
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Evaluación de los procesos de control interno en la Cámara de Comercio de Oruro por
Tipo de material: Texto
Detalles de publicación: Oruro: s.n, 2012
Nota de disertación: Cámara de Comercio de OruroEscobar Gutiérrez, VicenteContaduría PúblicaFacultad de Cienicas Económicas Financieras y AdministrativasLicenciadoUniversidad Técnica de Oruro,
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central (1)Signatura topográfica: ECO TE2524/J871e .
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Auditoría de control interno en la división comercial de Coteor ltda por
Tipo de material: Texto
Detalles de publicación: Oruro: s.n, 2007
Nota de disertación: Coteor LtdaFacultad de Ciencias Económicas Financieras y AdministrativasFlores Pérez, AntonioContaduría PúblicaLicenciadoUniversidad Técnica de Oruro,
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central (1)Signatura topográfica: ECO TE2691/A14a .
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Diseño de un sistema de control interno para los recursos materiales de la empresa Constructora "EMCAR" SRL por
Tipo de material: Texto
Detalles de publicación: Oruro: s.n, 2002
Nota de disertación: Facultad de Ciencias Económicas Financieras y AdministrativasGonzáles Paredes, FernandoAuditoría FinancieraLicenciada en Auditoría FinancieraOruro. UTO. Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas. Carrera de Auditoriía FinancieraUniversidad Técnica de Oruro,
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central (1)Signatura topográfica: TE851 /G248 .
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Evaluación del sistema de control interno de personal en la Honorable Alcaldía Municipal de Challapata por
Tipo de material: Texto
Detalles de publicación: Oruro: s.n, 2002
Nota de disertación: Facultad de Ciencias Económicas Financieras y AdministrativasLicenciado en Auditoría FinancieraOruro. UTO. Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas. Carrera de Auditoría FinancieraTorrico Sevilla, AmilcarAuditoría FinancieraUniversidad Técnica de Oruro,
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central (1)Signatura topográfica: ECO 657.6/A37e TE522 .
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Evaluación del control interno en las oficialías mayor técnica y administrativa de la HAMO por
Tipo de material: Texto
Detalles de publicación: Oruro: s.n, 2002
Nota de disertación: Facultad de Ciencias Económicas Financieras y AdministrativasLicenciado en Auditoría FinancieraOruro. UTO. Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas. Carrera de Auditoría FinancieraPaiva Quinteros, WalkerAuditoría FinancieraUniversidad Técnica de Oruro,
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central (1)Signatura topográfica: ECO 657.6/Z250e TE884 .
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Evaluación del sistema de control interno en el área de activos fijos den Centro de Salud de Oruro por
Tipo de material: Texto
Detalles de publicación: Oruro: s.n, 2002
Nota de disertación: Facultad de Ciencias Económicas Financieras y AdministrativasGandarillas Nuñez, GerardoAuditoría FinancieraLicenciado en Auditoría FinancieraOruro. UTO. Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas. Carrera de Auditoría FinancieraUniversidad Técnica,
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central (1)Signatura topográfica: ECO 657.6/G612e TE881 .
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Evaluación de los mecanismos de control interno en la Unidad de Fiscalización, área vehículos dependiente de la HAMO por
Tipo de material: Texto
Detalles de publicación: Oruro: s.n, 2004
Nota de disertación: Blacutt Titichoca, SantosAuditoría FinaniceraFacultad de Ciencias Económicas Financieras y AdministrativasLicenciada en Auditoría FinancieraOruro. UTO. Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas. Auditoría FinaniceraUniversidad Técnica de Oruro,
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central (1)Signatura topográfica: ECO 657.6/L734e TE1350 .
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Evaluación de control interno en el área de producción y ventas de la Fábrica Nacional de Calzados ZAMORA SA por
Tipo de material: Texto
Detalles de publicación: Oruro: s.n, 2006
Nota de disertación: Contaduría PúblicaFacultad de Ciencias Económicas Financieras y AdministrativasLicenciada en Contaduría PúblicaOruro. UTO. Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas. Contaduría PúblicaUniversidad Técnica de Oruro, Rodríguez Rodríguez, Eduardo
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central (1)Signatura topográfica: ECO 657/L818e TE1501 .
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Propuesta de un modelo de inventario para optimizar el Control Interno de la Empresa FLUICONST. Srl por
Tipo de material: Texto
Detalles de publicación: Oruro: s.n, 2011
Nota de disertación: Facultad de Ciencias Económicas Financieras y AdministrativasLicenciado en Contaduría PúblicaOruro. UTO. Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas. Contaduría PúblicaUniversidad Técnica de Oruro,Valenzuela, GustavoContaduría Pública
Disponibilidad: No disponible: Biblioteca Central : Prestado (1).
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