Auditoría operacional de la ejecución del plan operativo anual (P.O.A.) y el presupuesto en el Gobierno Autónomo Municipal de Caracollo de la gestión 2021 / Erika Rosa Alvarez Marca

Por: Colaborador(es): Tipo de material: ConjuntoConjuntoIdioma: Español Detalles de publicación: Oruro : s/n, 2023.Descripción: 92 hojas : gráf. ; 28.5 cmTema(s): Clasificación CDD:
  • TE5269 Al472a
Nota de disertación: Trabajo Dirigido -- (Licenciatura) Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Contaduría Pública, 2023. Resumen: El Gobierno Autónomo Municipal de Caracollo, es una institución pública ya que presta servicios a toda la comunidad en su conjunto atendiendo toda la necesidad y los servicios que requiere el municipio. El presente trabajo de auditoría operacional, se realizó por la etapa de planificación que se desarrollo la evaluación del control interno, para verificar si específicamente se da cumplimiento a las normas y disposiciones legales de la ejecución que se da en el área de presupuesto. Donde se evidencio que el sistema de control interno funciona con algunas deficiencias, en la etapa de ejecución se realizaron los procedimientos de auditoría en base a las pruebas de cumplimiento, donde se verificó toda la documentación de la entidad en base al programa de auditoría, obteniendo evidencia sobre algunas deficiencias encontradas en el estado de ejecución presupuestaria de gastos, resultados obtenidos mediante los indicadores de eficacia, eficiencia y economicidad.
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Tesis Tesis Biblioteca Central Tesis TE5269/Al472a (Navegar estantería(Abre debajo)) Ej. 1 Prestado 05/12/2024 TE5269

Incluye bibliografía, anexos.

Trabajo Dirigido -- (Licenciatura) Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Contaduría Pública, 2023.

El Gobierno Autónomo Municipal de Caracollo, es una institución pública ya que presta servicios a toda la comunidad en su conjunto atendiendo toda la necesidad y los servicios que requiere el municipio.
El presente trabajo de auditoría operacional, se realizó por la etapa de planificación que se desarrollo la evaluación del control interno, para verificar si específicamente se da cumplimiento a las normas y disposiciones legales de la ejecución que se da en el área de presupuesto. Donde se evidencio que el sistema de control interno funciona con algunas deficiencias, en la etapa de ejecución se realizaron los procedimientos de auditoría en base a las pruebas de cumplimiento, donde se verificó toda la documentación de la entidad en base al programa de auditoría, obteniendo evidencia sobre algunas deficiencias encontradas en el estado de ejecución presupuestaria de gastos, resultados obtenidos mediante los indicadores de eficacia, eficiencia y economicidad.

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