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Auditoría (SAYCO) del sistema de crédito público en la Honorable Alcaldía Municipal de Oruro gestión 2003

Por: Tipo de material: TextoTextoDetalles de publicación: Oruro: s.n, 2005Descripción: 76p. tab. 28 cmOtro título:
  • Audit (SAYCO) of the system of public credit in the Honorable Municipal Mayorship of Oruro management 2003
Tema(s): Género/Forma: Clasificación CDD:
  • ECO TE1484 B546
Nota de disertación: Licenciado en AuditoríaLópez Quispe, SimónOruro. UTO. Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas. Carrera de Auditoría Resumen: La Honorable Alcaldía Municipal de Oruro, es una entidad autónoma de derecho público con personeria juridica y patrimonio propio que representa institucionalmente al Municipio y que forma parte del Estado. Su objetivo es promover y dinamizar el desarrollo humano y sostenible. La Auditoría SAYCO se efectuó con base en las Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental y Normas Básicas del Sistema de Crédito Público del Estado y se dearrollo siguiendo dos etapas: el análisis del diseño y la comprobación del funcionamiento. Efectudad la evaluación, se concluyo que en las operaciones y actividades de la Unidad de Tesoreriá no operan adecuadamente en cuanto a la adquisición de proyectos, donde se cumplió el objetivo de corroborar que los controles claves identificados están vigentes.^ies
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Incluye bibliografía. Incluye anexos. Incluye abreviaturas utilizadas

Licenciado en Auditoría

López Quispe, Simón

Oruro. UTO. Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas. Carrera de Auditoría

La Honorable Alcaldía Municipal de Oruro, es una entidad autónoma de derecho público con personeria juridica y patrimonio propio que representa institucionalmente al Municipio y que forma parte del Estado. Su objetivo es promover y dinamizar el desarrollo humano y sostenible. La Auditoría SAYCO se efectuó con base en las Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental y Normas Básicas del Sistema de Crédito Público del Estado y se dearrollo siguiendo dos etapas: el análisis del diseño y la comprobación del funcionamiento. Efectudad la evaluación, se concluyo que en las operaciones y actividades de la Unidad de Tesoreriá no operan adecuadamente en cuanto a la adquisición de proyectos, donde se cumplió el objetivo de corroborar que los controles claves identificados están vigentes.^ies

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