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Evaluación del control interno en el Sistema de Tesorería del Instituto para el desarrollo de la pequeña unidad productiva

Por: Tipo de material: TextoTextoDetalles de publicación: Oruro: s.n, 2000Descripción: 158p. tab; graf. 28 cmOtro título:
  • Evaluation of Internal Control in the Treasury System, Institute for the development of small production unit
Tema(s): Género/Forma: Clasificación CDD:
  • ECO TE336 I35
Nota de disertación: Licenciado en AuditoríaOruro. UTO. Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas. Auditoría Resumen: El control interno está relacionado con la Administración, organización de las instituciones y constituye una base una base confiable para la gerencia de que los informes y datos en general sean los correctos. La organización consiste en identificar y agrupar el trabajo que ha de ser desempeñado, con el propósito de lograr o alcanzar los objetivos y metas que se trazaron inicialmente. Este trabajo de invetigación es una alternativa, al actual sistema de control interno que cuenta la entidad, permitiendo mejorar los procedimientos de crédito y tesorería, mediante la evaluación del Control Interno vigente en la entidad, además de fortalecer su funcionamiento o efectuar cambios que sean necesarios para lograr los objetivos previamente fijados por la entidad. ^ies
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Incluye bibliografía. Incluye anexos

Licenciado en Auditoría

Oruro. UTO. Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas. Auditoría

El control interno está relacionado con la Administración, organización de las instituciones y constituye una base una base confiable para la gerencia de que los informes y datos en general sean los correctos. La organización consiste en identificar y agrupar el trabajo que ha de ser desempeñado, con el propósito de lograr o alcanzar los objetivos y metas que se trazaron inicialmente. Este trabajo de invetigación es una alternativa, al actual sistema de control interno que cuenta la entidad, permitiendo mejorar los procedimientos de crédito y tesorería, mediante la evaluación del Control Interno vigente en la entidad, además de fortalecer su funcionamiento o efectuar cambios que sean necesarios para lograr los objetivos previamente fijados por la entidad. ^ies

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