Auditoría de cumplimiento de ingresos y egresos en la Empresa Barolivia Ltda, compañia Minera gestión 2022. / Tatiana Saavedra Meza ; autor

Por: Colaborador(es): Tipo de material: ConjuntoConjuntoIdioma: Español Detalles de publicación: Oruro : s/n ; 2023 .Descripción: 55 hojas : gráf, tab.; 28.5 cmTema(s): Clasificación CDD:
  • TE5828 Sa111
Nota de disertación: Proyecto de Grado PET (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Contaduría Pública, 2023. Resumen: El presente trabajo está orientado a una auditoría de cumplimiento de ingresos y egresos en la Empresa Barolivia Ltda. Compañía Minera, gestión 2022, cuyo propósito es determinar el cumplimiento de las normas, disposiciones legales vigentes de ingresos y egresos en la empresa, en la etapa de planificación se realizó una evaluación del control interno existente para tal efecto se elaboró planillas de respuestas positivas y las deficiencias llegando es estás medidas la aplicación de métodos, técnicas. También se elaboró el M.P.A.Memorandum de Planificación de Auditoría, tomando en cuenta los puntos como objetivos, alcance y metodología. En la ejecución se verificó el cumplimiento de normas y disposiciones legales vigentes para lo cual se realizó la inspección y revisión de la documentación con el propósito de obtener evidencias competente y suficiente para respaldar los resultados obtenidos en el examen.
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Proyecto de Grado PET (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Contaduría Pública, 2023.

El presente trabajo está orientado a una auditoría de cumplimiento de ingresos y egresos en la Empresa Barolivia Ltda. Compañía Minera, gestión 2022, cuyo propósito es determinar el cumplimiento de las normas, disposiciones legales vigentes de ingresos y egresos en la empresa, en la etapa de planificación se realizó una evaluación del control interno existente para tal efecto se elaboró planillas de respuestas positivas y las deficiencias llegando es estás medidas la aplicación de métodos, técnicas. También se elaboró el M.P.A.Memorandum de Planificación de Auditoría, tomando en cuenta los puntos como objetivos, alcance y metodología. En la ejecución se verificó el cumplimiento de normas y disposiciones legales vigentes para lo cual se realizó la inspección y revisión de la documentación con el propósito de obtener evidencias competente y suficiente para respaldar los resultados obtenidos en el examen.

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