Auditoría de cumplimiento del mamejo de activos fijos en la Dirección Distrital de Educación - Oruro, gestión 2022 / Ángela Jazmín Zuazo Yucra

Por: Colaborador(es): Tipo de material: ConjuntoConjuntoIdioma: Español Detalles de publicación: Oruro : s/n, 2023.Descripción: 76 hojas : cuadros, tabl., gráf. 28.5 cmTema(s): Clasificación CDD:
  • TE5707 Z93a
Nota de disertación: Proyecto de grado Doble titulación V -- (Licenciatura) Universidad Técnica de Oruro, Facultad Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Contaduría Pública, 2023. Resumen: El presente proyecto de grado tiene como objeto de estudio a la Dirección Distrital de Educación - Oruro donde se ha procedido a realizar una auditoría de cumplimiento acerca del manejo de los activos fijos donde se ha procedido a cumplir las fases de la auditoría durante su desarrollo partiendo con la elaboración del Memorándum de Planificación de Auditoría (MPA), donde se ha establecido establecido estrategias para el desarrollo de la auditoría desarrollando cronograma de actividades, antecedentes de la entidad su estructura jerárquica, organigrama, seguidamente se ha realizado la evaluación del control interno donde de ha visitado los ambientes de la institución para lo cual se ha desarrollado un cuestionario de control interno basado en el desarrollo de sus cinco componentes, el cual ha generado otros documentos como ser planillas de deficiencias, cuestionarios narrativos, flujo gramas, pruebas de recorrido que permitieron evaluar el control interno de la entidad.
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Tesis Tesis Biblioteca Central Tesis TE5707/Z93a (Navegar estantería(Abre debajo)) Ej. 1 Disponible TE5707

Incluye bibliografía, anexos.

Proyecto de grado Doble titulación V -- (Licenciatura) Universidad Técnica de Oruro, Facultad Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Contaduría Pública, 2023.

El presente proyecto de grado tiene como objeto de estudio a la Dirección Distrital de Educación - Oruro donde se ha procedido a realizar una auditoría de cumplimiento acerca del manejo de los activos fijos donde se ha procedido a cumplir las fases de la auditoría durante su desarrollo partiendo con la elaboración del Memorándum de Planificación de Auditoría (MPA), donde se ha establecido establecido estrategias para el desarrollo de la auditoría desarrollando cronograma de actividades, antecedentes de la entidad su estructura jerárquica, organigrama, seguidamente se ha realizado la evaluación del control interno donde de ha visitado los ambientes de la institución para lo cual se ha desarrollado un cuestionario de control interno basado en el desarrollo de sus cinco componentes, el cual ha generado otros documentos como ser planillas de deficiencias, cuestionarios narrativos, flujo gramas, pruebas de recorrido que permitieron evaluar el control interno de la entidad.

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