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1.
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Propuesta de un sistema de control interno para optimizar las operaciones del seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT), en las compañias aseguradoras caso: BISA SEGUROS por
Tipo de material: Texto Texto
Detalles de publicación: Oruro: s.n, 2002
Nota de disertación: Licenciado en Auditoría FinancieraOruro. UTO. Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas. Carrera Auditoría Financiera
Otro título:
  • UN proposal paragraph Internal Control System to optimize the operations of Compulsory Insurance of Traffic Accidents (SOAT) in the insurance business: BISA INSURANCE
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central (1)Signatura topográfica: ECO 657.6/I35 TE644.

2.
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Auditoría especial de ingresos y egresos del SUMI en el Hospital General San Juán de Dios gestión 2003 por
Tipo de material: Texto Texto
Detalles de publicación: Oruro: s.n, 2005
Nota de disertación: Licenciada en Auditoría FinancieraLópez Quispe, SimónOruro. UTO. Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas. Carrera Auditoría Financiera
Otro título:
  • Special audit of revenues and expenditures of SUMI General Hospital San Juan de Dios 2003 discharge
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central (1)Signatura topográfica: ECO 657.6/U984 TE1368.

3.
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Evaluación de control interno de los operativos realizados en la unidad de defensa al consumidor del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, gestión 2012 por
Tipo de material: Texto Texto
Detalles de publicación: Oruro: s.n, 2013
Nota de disertación: Facultad de Ciencias Económicas Financieras y AdministrativasGobierno Autónomo Municipal de OruroJiménez Carreño, Andrea Contaduría PúblicaLicenciadaUniversidad Técnica de Oruro,
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central (1)Signatura topográfica: ECO TE2448/L5511e.

4.
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Auditoría de controles físicos y lógicos del sistema de planilla de sueldos del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, gestión 2011 por
Tipo de material: Texto Texto
Detalles de publicación: Oruro: s.n, 2013
Nota de disertación: Facultad de Ciencias Económicas Financieras y AdministrativasGobierno Autónomo Departamental de OruroJordán Minaya, Wendy Contaduría PúblicaLicenciadoUniversidad Técnica de Oruro,
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central (1)Signatura topográfica: ECO TE2449/L5625a.

5.
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Evaluación de control interno en las compras de bienes y servicio en la Cooperativa de Telecomunicaciones Oruro COTEOR Ltda., gestión 2011 por
Tipo de material: Texto Texto
Detalles de publicación: Oruro: s.n, 2013
Nota de disertación: Cadiz Muraña, FreddyContaduría PúblicaCooperativa de Telecomunicaciones Oruro COTEOR LtdaFacultad de Ciencias Económicas Financieras y AdministrativasLicenciadaUniversidad Técnica de Oruro,
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central (1)Signatura topográfica: ECO TE2466/M7332e.

6.
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Evaluación del sistema de control interno en la unidad vehículos automotores R.U.A.T. del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, gestión 2011 por
Tipo de material: Texto Texto
Detalles de publicación: Oruro: s.n, 2012
Nota de disertación: Escobar Gutiérrez, VicenteContaduría PúblicaFacultad de Ciencias Económicas Financieras y AdministrativasGobierno Autónomo Municipal de OruroLicenciadoUniversidad Técnica de Oruro,
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central (1)Signatura topográfica: ECO TE2505/V444e.

7.
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Evaluación de los procesos de control interno en la Cámara de Comercio de Oruro por
Tipo de material: Texto Texto
Detalles de publicación: Oruro: s.n, 2012
Nota de disertación: Cámara de Comercio de OruroEscobar Gutiérrez, VicenteContaduría PúblicaFacultad de Cienicas Económicas Financieras y AdministrativasLicenciadoUniversidad Técnica de Oruro,
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central (1)Signatura topográfica: ECO TE2524/J871e.

8.
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Evaluacion del control interno en el sub area de activos fijos del gobierno autónomo departamental de oruro gestión 2010 por
Tipo de material: Texto Texto
Detalles de publicación: Oruro: s.n, 2013
Nota de disertación: Facultad de Ciencias Económicas Financieras y AdministrativasGobierno Autónomo Departamental de OruroJiménez Carreño, AndreaContaduria PúblicaLicenciadaUniversidad Técnica de Oruro,
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central (1)Signatura topográfica: Eco TE3007/L6285e.

9.
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Auditoría de control interno en la división comercial de Coteor ltda por
Tipo de material: Texto Texto
Detalles de publicación: Oruro: s.n, 2007
Nota de disertación: Coteor LtdaFacultad de Ciencias Económicas Financieras y AdministrativasFlores Pérez, AntonioContaduría PúblicaLicenciadoUniversidad Técnica de Oruro,
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central (1)Signatura topográfica: ECO TE2691/A14a.

10.
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Diseño de un sistema de control interno para los recursos materiales de la empresa Constructora "EMCAR" SRL por
Tipo de material: Texto Texto
Detalles de publicación: Oruro: s.n, 2002
Nota de disertación: Facultad de Ciencias Económicas Financieras y AdministrativasGonzáles Paredes, FernandoAuditoría FinancieraLicenciada en Auditoría FinancieraOruro. UTO. Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas. Carrera de Auditoriía FinancieraUniversidad Técnica de Oruro,
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central (1)Signatura topográfica: TE851 /G248.

11.
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Evaluación del sistema de control interno de personal en la Honorable Alcaldía Municipal de Challapata por
Tipo de material: Texto Texto
Detalles de publicación: Oruro: s.n, 2002
Nota de disertación: Facultad de Ciencias Económicas Financieras y AdministrativasLicenciado en Auditoría FinancieraOruro. UTO. Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas. Carrera de Auditoría FinancieraTorrico Sevilla, AmilcarAuditoría FinancieraUniversidad Técnica de Oruro,
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central (1)Signatura topográfica: ECO 657.6/A37e TE522.

12.
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Evaluación del Sistema de control interno en el proceso de trámite de servicios y desarrollo urbano en la Dirección de Regulación Urbana de la Honorable Alcaldía Municipal de Oruro por
Tipo de material: Texto Texto
Detalles de publicación: Oruro: s.n, 2002
Nota de disertación: Licenciada en Auditoría FinancieraOruro. UTO. Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas. Carrera de Auditoría Financieras
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central (1)Signatura topográfica: ECO 657.6/C29e TE701.

13.
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Evaluación del control interno en las oficialías mayor técnica y administrativa de la HAMO por
Tipo de material: Texto Texto
Detalles de publicación: Oruro: s.n, 2002
Nota de disertación: Facultad de Ciencias Económicas Financieras y AdministrativasLicenciado en Auditoría FinancieraOruro. UTO. Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas. Carrera de Auditoría FinancieraPaiva Quinteros, WalkerAuditoría FinancieraUniversidad Técnica de Oruro,
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central (1)Signatura topográfica: ECO 657.6/Z250e TE884.

14.
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Evaluación del control interno en la Caja Nacional de Salud regional Oruro en el área de presupuestos (Sub-Sistema de Coordinación de la ejecución presupuestaria periodo 2001) por
Tipo de material: Texto Texto
Detalles de publicación: Oruro: s.n, 2002
Nota de disertación: Castro Vásquez, Luz MaríaAuditoría FinancierasFacultad de Ciencias Económicas Financieras y AdministrativasLicenciada en Auditoría FinancieraOruro. UTO. Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas. Carrera de Auditoría FinancieraUniversidad Técnica de Oruro,
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central (1)Signatura topográfica: ECO 657.6/G992e TE882.

15.
Imagen de cubierta local
Evaluación del sistema de control interno en el área de activos fijos den Centro de Salud de Oruro por
Tipo de material: Texto Texto
Detalles de publicación: Oruro: s.n, 2002
Nota de disertación: Facultad de Ciencias Económicas Financieras y AdministrativasGandarillas Nuñez, GerardoAuditoría FinancieraLicenciado en Auditoría FinancieraOruro. UTO. Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas. Carrera de Auditoría FinancieraUniversidad Técnica,
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central (1)Signatura topográfica: ECO 657.6/G612e TE881.

16.
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Evaluación de los mecanismos de control interno en la Unidad de Fiscalización, área vehículos dependiente de la HAMO por
Tipo de material: Texto Texto
Detalles de publicación: Oruro: s.n, 2004
Nota de disertación: Blacutt Titichoca, SantosAuditoría FinaniceraFacultad de Ciencias Económicas Financieras y AdministrativasLicenciada en Auditoría FinancieraOruro. UTO. Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas. Auditoría FinaniceraUniversidad Técnica de Oruro,
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central (1)Signatura topográfica: ECO 657.6/L734e TE1350.

17.
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Evaluación de control interno en el área de producción y ventas de la Fábrica Nacional de Calzados ZAMORA SA por
Tipo de material: Texto Texto
Detalles de publicación: Oruro: s.n, 2006
Nota de disertación: Contaduría PúblicaFacultad de Ciencias Económicas Financieras y AdministrativasLicenciada en Contaduría PúblicaOruro. UTO. Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas. Contaduría PúblicaUniversidad Técnica de Oruro, Rodríguez Rodríguez, Eduardo
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central (1)Signatura topográfica: ECO 657/L818e TE1501.

18.
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Evaluación del sistema de Control Interno, en le área de Recursos Humanos de la Cooperativa de Telecomunicaciones Oruro, COTEOR LTDA. gestión 2008 por
Tipo de material: Texto Texto
Detalles de publicación: Oruro: s.n, 2011
Nota de disertación: Facultad de Ciencias Económicas Financieras y AdministrativasLicenciada en Contaduría PúblicaOruro. UTO. Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas. Contaduría PúblicaPaiva Quinteros, WalkerContaduría PúblicaUniversidad Técnica de Oruro,
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central (1)Signatura topográfica: ECO 657/B229e TE2036.

19.
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Propuesta de un modelo de inventario para optimizar el Control Interno de la Empresa FLUICONST. Srl por
Tipo de material: Texto Texto
Detalles de publicación: Oruro: s.n, 2011
Nota de disertación: Facultad de Ciencias Económicas Financieras y AdministrativasLicenciado en Contaduría PúblicaOruro. UTO. Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas. Contaduría PúblicaUniversidad Técnica de Oruro,Valenzuela, GustavoContaduría Pública
Disponibilidad: No disponible:Biblioteca Central : Prestado (1).

20.
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Evaluación de Control Interno en el área de Ingresos y Egresos en la Cooperativa de Agua Potable Alcantarillado Sanitario COAPAS, Vinto Ltda. 2002 por
Tipo de material: Texto Texto
Detalles de publicación: Oruro: s.n, 2004
Nota de disertación: Facultad de Ciencias Económicas Financieras y AdministrativasGandarillas N., GerardoContaduría PúblicaLicenciada en Contaduría PúblicaOruro. UTO. Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas. Contaduría PúblicaUniversidad Técnica de Oruro,
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central (1)Signatura topográfica: ECO 657/M31e TE2051.

Biblioteca Central
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