000 | 01554nam a2200253Ia 4500 | ||
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008 | 220107t2002||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
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044 | _aBO | ||
082 |
_aECO TE868 _bT232 |
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100 | _aTapia Espinosa, Luz Delia | ||
245 | 0 | _aEvaluación del control interno del sistema de administración de bienes y servicios en el subsistema de contrataciones | |
246 | _a Evaluation of internal control system and asset management services in the sub-contracting | ||
260 |
_aOruro: _bs.n, _c2002 |
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300 |
_a84p. _btab; graf. _c28 cm |
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500 | _aIncluye dedicatoria. Incluye agradecimiento. Incluye resumen. Incluye tabla de contenido. Incluye bibliografía . Incluye anexos | ||
502 | _aLicenciada en Auditoría Financiera | ||
502 | _aOruro. Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas. Carrera Auditoría Financiera | ||
502 | _aVeliz, Jenny Jorge | ||
505 | _aDiseño metodológico y de procedimientos, marco referencial, marco práctico, marco propositivo, conclusión y recomendaciones | ||
520 | _aEl trbajo dirigido se presenta como una laternativa, mediante la evaluación del actual sistema de control interno vigente en la institución, que permitira mejorar los procedimientos del proceso de contratación de Bienes y Servicios en la Honorable Alcaldía Municipal de Challapata.^ies | ||
650 | _aEvaluación del control interno del sistema de administración de bienes y servicios en el subsistema de contrataciones | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
942 |
_cLI _zFCEFA35 |
||
999 |
_c10549 _d10549 _x0 |