000 01554nam a2200253Ia 4500
008 220107t2002||||xx |||||||||||||| ||und||
040 _aBoOrUTOFe
_bEs
_cUTO
044 _aBO
082 _aECO TE868
_bT232
100 _aTapia Espinosa, Luz Delia
245 0 _aEvaluación del control interno del sistema de administración de bienes y servicios en el subsistema de contrataciones
246 _a Evaluation of internal control system and asset management services in the sub-contracting
260 _aOruro:
_bs.n,
_c2002
300 _a84p.
_btab; graf.
_c28 cm
500 _aIncluye dedicatoria. Incluye agradecimiento. Incluye resumen. Incluye tabla de contenido. Incluye bibliografía . Incluye anexos
502 _aLicenciada en Auditoría Financiera
502 _aOruro. Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas. Carrera Auditoría Financiera
502 _aVeliz, Jenny Jorge
505 _aDiseño metodológico y de procedimientos, marco referencial, marco práctico, marco propositivo, conclusión y recomendaciones
520 _aEl trbajo dirigido se presenta como una laternativa, mediante la evaluación del actual sistema de control interno vigente en la institución, que permitira mejorar los procedimientos del proceso de contratación de Bienes y Servicios en la Honorable Alcaldía Municipal de Challapata.^ies
650 _aEvaluación del control interno del sistema de administración de bienes y servicios en el subsistema de contrataciones
655 _aLibros de Texto
942 _cLI
_zFCEFA35
999 _c10549
_d10549
_x0