000 01804nam a2200253Ia 4500
008 220107t2010||||xx |||||||||||||| ||und||
040 _aBoOrUTOFe
_bEs
_cUTO
044 _aBO
082 _aECO 657.6
_bM112,TE
100 _aMamani Chungara, Fausta
245 0 _aAuditoría del control interno del sistema de presupuesto en el Gobierno Municipal de Challapata de la gestión 2008
246 _a Audit of the internal control of the system of budget in the Municipal Government of Challapata of management 2008
260 _aOruro:
_bs.n,
_c2010
300 _a66p.
_btab.
_c28 cm
500 _aIncluye bibliografía. Incluye anexos
502 _aLicenciado en Auditoría
502 _aLópez Carrasco, Miguel
502 _aOruro. UTO. Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas. Carrera de Auditoría
520 _aPara el presente trabajo , se tomo como sujeto de investigación al Gobierno Municipal de Challapata, al interior de esta institución se establecen algunas deficiencias en el proceso del control interno y el incumplimiento de la normativa del sistema de presupustos de la Ley 1178. Se observo la carencia de manual de funciones reglamentos especificos, la insuficiencia de información económica y financiera de anteriores gestiones, no cuenta con instrumentos de control interno, no existe un adecuado proceso de control y evaluación de la gestión presupuestaria. TAmbién coadyuvará a que los objetivos propuestos se cumplan en su magnitud, en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación del presupuesto, el mismo determinara la eficacia y diseño del control interno vigente en el sistema de Presupuesto.^ies
610 _aGobierno Municipal de Challapata
650 _aAuditoría
655 _aLibros de Texto
942 _cLI
_zFCEFA39
999 _c11381
_d11381
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