000 | 01804nam a2200253Ia 4500 | ||
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008 | 220107t2010||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aBoOrUTOFe _bEs _cUTO |
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044 | _aBO | ||
082 |
_aECO 657.6 _bM112,TE |
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100 | _aMamani Chungara, Fausta | ||
245 | 0 | _aAuditoría del control interno del sistema de presupuesto en el Gobierno Municipal de Challapata de la gestión 2008 | |
246 | _a Audit of the internal control of the system of budget in the Municipal Government of Challapata of management 2008 | ||
260 |
_aOruro: _bs.n, _c2010 |
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300 |
_a66p. _btab. _c28 cm |
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500 | _aIncluye bibliografía. Incluye anexos | ||
502 | _aLicenciado en Auditoría | ||
502 | _aLópez Carrasco, Miguel | ||
502 | _aOruro. UTO. Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas. Carrera de Auditoría | ||
520 | _aPara el presente trabajo , se tomo como sujeto de investigación al Gobierno Municipal de Challapata, al interior de esta institución se establecen algunas deficiencias en el proceso del control interno y el incumplimiento de la normativa del sistema de presupustos de la Ley 1178. Se observo la carencia de manual de funciones reglamentos especificos, la insuficiencia de información económica y financiera de anteriores gestiones, no cuenta con instrumentos de control interno, no existe un adecuado proceso de control y evaluación de la gestión presupuestaria. TAmbién coadyuvará a que los objetivos propuestos se cumplan en su magnitud, en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación del presupuesto, el mismo determinara la eficacia y diseño del control interno vigente en el sistema de Presupuesto.^ies | ||
610 | _aGobierno Municipal de Challapata | ||
650 | _aAuditoría | ||
655 | _aLibros de Texto | ||
942 |
_cLI _zFCEFA39 |
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999 |
_c11381 _d11381 _x0 |