000 | 02293nam a22003134aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20231130112924.0 | ||
008 | t2022 bo gr 000 f spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _bspa _cBOFEUTO |
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041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE5227 _bP784 |
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100 |
_aPoma Flores, Carla Isabel _eautor |
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245 |
_aAuditoría espcial al proceso de contratación de bienes y servicios bajo la modalidad contratación menor en el Gobierno Autónomo Municipal de Poopó, gestión 2020 / _cCarla Isabel Poma Flores ; autor |
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260 |
_aOruro : _bs/n, _c2022. |
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300 |
_a64 hojas : _bilus.; _c28.5 cm. |
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500 | _aIncluye bibliografía | ||
500 | _aIncluye anexos | ||
502 | _aProyecto de Grado, Programa Especial de Titulación PET, (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Contaduría Pública, 2022. | ||
520 | _aEl proyecto de grado tiene el objetivo de realizar una auditoría especial al Proceso de Contratación de bienes y servicios en la modalidad contratación menor para determinar el cumplimiento de Normas y disposiciones legales vigentes en el gobierno autónomo Municipal de Poopó, gestión 2020. La investigación es de tipo descriptivo, apoyados con los métodos deductivo, inductivo, análisis y síntesis, con el propósito de obtener suficientes y competente opinión, se aplicaron procedimientos previstos en los programas de trabajo y memorándum de planificación de auditoría. A partir del desarrollo de la auditoría al proceso de contratación menor de bienes y servicios s concluye los siguientes: En relación al control interno el resultado dela sumatoria de los valores reales sobre el óptimo de componentes tiene una calificación del 81% ello implica que el control interno en el Gobierno Autónomo Municipal de Poopó es eficaz en su cumplimiento. En la aplicación de los programas de auditoría tanto de cumplimiento y sustantivos se identificaron las siguientes deficiencias. | ||
650 | _aProceso de Contratación | ||
653 | _aProyecto | ||
653 | _aBienes y Servicios | ||
653 | _aInvestigación | ||
653 | _aProgramas | ||
653 | _aControl Interno | ||
700 |
_aOrtiz Reynaga, Geovana _etutor |
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942 |
_2ddc _cTE _n0 |
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999 |
_c14650 _d14650 |